Manual de Organización y Funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna

Mediante el presente Estatuto, aprobado por acuerdo del Consejo de Administración en enero de 2023, se regula la implantación a nivel corporativo de la Dirección de Auditoría Interna, que constituye una unidad interna de la Sociedad dependiente funcionalmente de la Presidencia no ejecutiva del Consejo de

Administración de la Compañía y de la Comisión de Auditoría, y jerárquicamente del primer ejecutivo de la Organización. Su actividad fundamental consiste en velar de forma independiente, objetiva y proactiva, por la eficacia y eficiencia de los procesos de gobierno, la gestión de riesgos y los controles internos en el perímetro del Grupo, con la misión de mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando control, aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgos. La actividad de auditoría interna ayuda a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control.

Manual de la Unidad de Auditoría Interna

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